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第112期有価証券報告書(平成17年4月1日〜平成18年3月31日)

? 【損益計算書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日)

当事業年度

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

百分比

(%)

金額(百万円)

百分比

(%)

? 売上高

※1

 

2,084,928

100.0

 

2,283,109

100.0

? 売上原価

※1

※2

 

 

 

 

 

 

1 製品期首たな卸高

 

34,738

 

 

41,894

 

 

2 当期製品製造原価

※5

905,096

 

 

1,000,613

 

 

3 当期外注製品仕入高

 

840,455

 

 

896,088

 

 

4 他勘定振替高

※3

△6,464

 

 

△ 6,345

 

 

合計

 

1,773,826

 

 

1,932,251

 

 

5 製品期末たな卸高

 

41,894

1,731,931

83.1

36,132

1,896,119

83.1

売上総利益

 

 

352,996

16.9

 

386,990

16.9

? 販売費及び一般管理費

※4

※5

 

228,105

10.9

 

254,516

11.1

営業利益

 

 

124,891

6.0

 

132,474

5.8

? 営業外収益

※1

 

 

 

 

 

 

1 受取利息

 

3,625

 

 

3,478

 

 

2 受取配当金

 

7,919

 

 

11,214

 

 

3 固定資産賃貸料

 

11,729

 

 

12,933

 

 

4 特許料・技術指導料等

収入

 

16,004

 

 

24,250

 

 

5 その他

 

6,294

45,573

2.2

6,970

58,848

2.6

? 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

1 支払利息

 

1,434

 

 

1,289

 

 

2 社債利息

 

1,255

 

 

816

 

 

3 コマーシャルペーパー

利息

 

8

 

 

16

 

 

4 固定資産賃貸費用

 

7,321

 

 

8,331

 

 

5 特許料・技術指導料等

収入見合費用

 

11,212

 

 

15,928

 

 

6 その他

 

23,545

44,777

2.2

27,827

54,209

2.4

経常利益

 

 

125,687

6.0

 

137,114

6.0

? 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

1 固定資産売却益

※6

436

 

 

31

31

? 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

1 固定資産売廃却損

※7

12,642

 

 

9,724

 

 

2 過年度特許料

 

0

12,642

0.6

2,307

12,031

0.5

税引前当期純利益

 

 

113,480

5.4

 

125,114

5.5

法人税、住民税

及び事業税

 

50,900

 

 

40,960

 

 

法人税等調整額

 

△7,100

43,800

2.1

200

41,160

1.8

当期純利益

 

 

69,680

3.3

 

83,954

3.7

前期繰越利益

 

 

23,084

 

 

22,232

 

中間配当額

 

 

10,911

 

 

10,910

 

当期未処分利益

 

 

81,853

 

 

95,276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造原価明細書

 

 

 

前事業年度

(自 平成16年4月1日

至 平成17年3月31日)

当事業年度

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

? 材料費

 

492,341

54.0

562,418

55.5

? 労務費

※1

130,507

14.3

132,283

13.1

? 経費

※2

289,119

31.7

318,490

31.4

当期総製造費用

 

911,968

100.0

1,013,193

100.0

仕掛品期首たな卸高

 

48,221

 

55,093

 

合計

 

960,189

 

1,068,286

 

仕掛品期末たな卸高

 

55,093

 

67,673

 

当期製品製造原価

 

905,096

 

1,000,613

 

 

 

 

 

 

 

(注) ※1 労務費のうち、賞与引当金繰入額は、前事業年度14,915百万円、当事業年度14,928百万円である。

※2 経費のうち、主なものは減価償却費(前事業年度127,897百万円、当事業年度141,168百万円)である。

 

原価計算の方法

材料については標準使用量及び予定価格を、また、労務費及び経費については、予定操業度に基づいた予定賃率を用い、これに単位製品の予定作業時間を乗じたいわゆる原価計算基準にいう現実的標準原価(予定原価)をもって計算している。なお、期末においては、予定原価と実際原価との差額を調整して実際原価に修正している。


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